
2018年9期
刊物介紹
《中國內(nèi)部審計》是中國內(nèi)部審計協(xié)會主管、主辦的國家級刊物,2014年被國家新聞出版廣電總局認定為首批全國學術(shù)期刊,是國內(nèi)內(nèi)部審計的權(quán)威刊物。創(chuàng)刊以來,不斷調(diào)整完善,已成為廣大內(nèi)部審計人員的首選刊物和必讀刊物;成為各行各業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)開展內(nèi)部審計工作的得力助手;成為企業(yè)、事業(yè)單位領(lǐng)導和管理人員、財會人員加強管理、提高效益的良師益友;也成為財經(jīng)界、大專院校審計理論研究者重要的信息源及資料源。《中國內(nèi)部審計》堅持面向基層,服務實踐,宣傳內(nèi)部審計成果,推動內(nèi)部審計發(fā)展的辦刊宗旨,宣傳黨和國家有關(guān)內(nèi)部審計的方針、政策和法規(guī),詮釋中國內(nèi)部審計協(xié)會發(fā)布的內(nèi)部審計準則,介紹一線內(nèi)部審計機構(gòu)及人員開展內(nèi)部審計工作的成功經(jīng)驗、做法及技術(shù)技巧,宣傳內(nèi)部審計先進單位和先進個人的優(yōu)秀事跡;揭示內(nèi)部審計實際工作存在的問題并探討解決問題的方法和途徑;展示國內(nèi)外最新的內(nèi)部審計理論研究成果;交流各級領(lǐng)導重視內(nèi)部審計、發(fā)揮內(nèi)部審計作用的認識、經(jīng)驗、做法;及時準確傳輸國內(nèi)外內(nèi)部審計動態(tài)及國際內(nèi)部審計師協(xié)會和CIA等資格考試的信息。
中國內(nèi)部審計
研究
實務
- PDCA循環(huán)在內(nèi)部審計質(zhì)量控制中的應用
- 以大數(shù)據(jù)推動電信運營商內(nèi)部審計科學建模
- 融資性貿(mào)易審計技巧
- 基于熵權(quán)模糊綜合評價的固定資產(chǎn)投資審計質(zhì)量評價
- 通信工程建設管理審計探索與實踐
- “四二一法”提升內(nèi)部審計報告質(zhì)量
- 深化國企改革背景下的審計體系創(chuàng)新與實踐
- 經(jīng)營業(yè)績審計成果在企業(yè)考核中的應用
- 如何提升基層央行內(nèi)部審計第三道防線監(jiān)督效果
- 非現(xiàn)場內(nèi)部審計的探索和運用
- 高校內(nèi)部審計現(xiàn)狀及完善建議
- 內(nèi)部控制視角下公立醫(yī)院經(jīng)濟責任審計轉(zhuǎn)型探索
- 內(nèi)審視角下勞務派遣員工的風險控制
- 淺議做好新時代內(nèi)部審計工作的對策
- 見微知著防風險
