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簡述財政財務審計在財務工作中的運用

2021-11-01 01:18:34魯民陳麗雅
管理學家 2021年19期
關鍵詞:運用

魯民 陳麗雅

[摘 要]隨著我國國家經濟社會的發展,財政財務審計工作在我國的企業和社會發展中起到了巨大的作用。如何做好現代財務管理工作,將財政財務審計工作依照相關法律準則,依法對相關政府或經濟主體進行審計處理,對我國經濟的發展十分重要。財政財務審計工作由于其公開和完整等特性,能夠很好地調查出企業是否存在偷稅漏稅、經濟犯罪等相關財務問題。在財務工作中,財政財務審計工作能夠對財務工作起到監督和完善的作用。在審計過程中,財務工作如果出現了錯漏和不合理的地方,財政財務審計都會在出具的審計報告中詳細指出相關缺陷,這能夠促進財務制度的完善,推動經濟主體的財務工作更好地運轉。因此,文章分析了財政財務審計工作在實際中的重要性,并且分析了財政財務審計工作在審計工作進行時可能出現的缺陷和錯漏之處,并提出了相關缺陷和錯漏的改進措施。

[關鍵詞]財政;財務審計;財務工作;運用

中圖分類號: F253? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? ?文章編號:1674-1722(2021)18-0049-03

企業在正常的經濟活動中,各種經濟行為都會在財務工作中反映出來,而財務工作中最主要的重點管理因素就是防止企業出現財務風險[1]。因為財務風險能夠對一家企業造成重大的經濟打擊,甚至會導致企業資金鏈斷裂出現破產。而財政財務審計工作則能夠很好地將企業中的各種經濟行為和各種財務風險進行識別和評估,在審計人員出具審計報告后,管理者能夠更好地了解自身企業存在的各種財務問題[2]。因此,加強財政財務審計工作在財務工作中的運用,對于企業來說是非常有必要的。一個強有力的財務審計,能夠更好地發現企業的財務風險,使管理者能夠更快地調整和降低企業財務風險優化自身的抗風險能力,提高企業的管理水平和質量,更好地促進企業的健康發展[3]。

一、財政財務審計工作的重要性

對于企業來說,良好的財務審計非常重要。首先,財政財務審計工作具有防范職務犯罪的作用[4]。由于近幾年來,我國經濟的快速發展導致企業和相關經濟主體的快速成長,而內部的管理和相關制度沒有跟上,經濟的有力發展超越了自身的內部管理和相關制度,這就導致了職務犯罪的增多和泛濫。而財政財務審計工作主要是監督和審查企業的經濟活動,如果出現職務犯罪則會在企業的經濟活動中有所表現。因此,財政財務審計工作需要增加在財務工作中的應用,才能夠更好地規范相關管理人員和財務人員的行為,防止職務犯罪的發生[5]。

其次,財政財務審計具有促進企業完善制度的功能。各單位和企業的財務審計都必須按國家規定的法律法規來進行審計工作,如果有企業或單位沒有接受正常的財政財務審計,那么企業和單位就不能夠進行正常的商業活動和相關的經濟活動。財政財務的審計工作能夠在進行審計時找出被審計的企業或單位中存在的相關管理層面上的漏洞與不足。通過總結出來的審計報告和與管理層的溝通,就能夠對管理上和制度上的不足進行完善和補充。財務審計還能夠協助企業管理者更加了解企業的整個經濟運行狀況,提高企業管理者在制定戰略方向時的準確性。

最后,財政財務審計能夠非常有效地了解企業財務運轉情況。在企業和各單位的財務工作中,往往會由于內部的爭斗和企業財會人員的工作能力不足等問題,使企業的財務部門出現嚴重的問題。這時就需要通過財政財務審計人員來審查和核算企業財務的真實運轉情況,查缺補漏,發現財務工作中的錯誤并及時更正。通過財政財務審計人員進行財務審計后,企業的管理人員才能夠更準確地了解企業內部的財務運轉情況,防止企業管理者在錯誤的數據中做出錯誤的判斷,導致企業出現重大的經濟損失。因此,財政財務審計的作用就是能夠在財務工作運轉出現問題和麻煩時,對企業財務工作進行核算審查,從而促進企業更好的發展。

二、財務財政審計工作中存在的問題

(一)管理者對財務審計工作的認識不足

在我國的一些企業和單位中,管理者未能重視財務審計工作,導致財務審計的作用得不到充分發揮。企業和單位的管理者認為在自身的發展和前進的過程中,財務審計對于企業的發展沒有太大的作用,這就導致了管理者忽視了規范和完善相關的財務審計工作,企業和單位內部沒有規范和完整的相關財務審計制度。甚至有的企業內部都沒有相關的審計部門和審計人員來對企業進行正常的審計工作。企業管理者忽視財務審計工作的后果就是不能夠及時發現自身財務運轉中的問題,就會使企業在面對外部的風險和壓力時,由于自身的財務運轉出現了狀況導致企業出現了巨大的損失。只有發揮財政財務審計工作正常的職能,提高審計在財務工作中的應用,才能夠避免出現因管理者判斷失誤導致企業遭受損失的問題。

(二)財務審計工作缺乏規范

目前,我國在國家層面上對于財政財務審計工作的各種制度推出了《審計法》和相關的規定與準則來規范企業的審計工作。但是這些政策與法規仍然存在一些不足,例如政策與法規中沒有明確的規范審計工作的流程和其他的具體細節。因此,審計人員也就無法從政策和法規中得知具體審計工作的規范和要求,審計工作的進行和實施也就無法得到統一的規范。在這種情況下,如果企業也沒有相關的制度和規范來要求自身的財務審計工作,那么企業進行審計的內部機構則會在財政財務審計工作時,依據主觀思考來進行,這非常不利于財務審計工作的正常開展。

(三)企業財務審計工作缺乏獨立性

財政財務審計工作的獨立性,對于整個審計體系來說是十分重要的。審計工作的獨立性關乎著審計工作是否能夠正常發揮自身的職能來保障審計結果的公正。如果企業不能夠保障財務審計部門在公司中的獨立態度,那么財務審計工作就會有很大程度上的偏向。甚至如果財務審計工作的獨立性受到嚴重影響的話,那么財務審計工作的進行和財務審計結論的得出都會出現與真實情況截然相反的結果,這會滋生企業內部的腐敗,進而使公司管理者無法了解公司內部真正的情況,甚至導致公司出現重大危機。因此,獨立性是保障財務審計工作真正發揮作用的根本。正因為獨立性的重要,所以目前的第三方審計機構大多都會保持自身的獨立性,從而使財務審計的公平公正特性以及對公司的監督和完善作用得到真正的發揮。

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