發行概覽:公司首次公開發行股份總數不超過2560萬股的人民幣普通股(A股)。本次發行募集資金扣除發行費用后,公司將根據輕重緩急依次投入以下項目:軌道交通電氣裝備擴產項目、維保基地及服務網點建設及升級項目、研發中心升級建設項目、信息管理系統升級建設項目、補充流動資金。
基本面介紹:公司自成立以來主要從事軌道交通機車車輛電氣產品的研發、生產、銷售和維保服務。公司經過多年的經營,形成了電源產品、智能控制產品、電機及風機產品三大產品類型,初步覆蓋了從電源供電、控制監控到電氣終端執行部件的軌道交通機車車輛電氣產品生態鏈,同時提供相關產品的維保服務。
核心競爭力:公司自創立以來一直為軌道交通機車車輛行業進行服務,行業內的客戶、用戶主要集中在中國鐵路總公司、中國中車、西門子、龐巴迪、各地地鐵公司等穩定的大型企業。在近20年的業務經營中,公司產品和質量水平得到了客戶的高度認可,建立了長期良好的合作關系。長期的合作關系使公司能夠充分了解客戶的個性化、多樣化需求,在技術標準聯絡、產品交付對接、質量體系管控、售后服務管理等方面經過長時間的磨合溝通更加順暢、高效,相互直接的互信關系和合作關系更加緊密牢固。
募投項目匹配性:“軌道交通電氣裝備擴產項目”以公司現有技術為基礎,通過擴大生產場地、購置生產及檢測設備,提升電源類、智能控制類、電機風機類等產品的生產能力、提高公司產品質量,并進一步拓展公司的產品線,加快公司最新研發成果的轉化投產,有效地提高公司的持續盈利能力。“維保基地及服務網點建設及升級項目”在公司現有服務區域的基礎上新建服務網點,提供產品售前技術咨詢、產品屬地化檢修及維保服務,并負責客戶潛在需求和行業發展趨勢等信息搜集、分析和反饋,為公司業務規模擴大和維保服務提供有力支撐。“研發中心升級建設項目”計劃通過購置先進的研發設備及檢測儀器,引進高素質的技術人才,進一步提升公司的研發能力,加大研發資源的覆蓋領域,加快技術攻關項目的研發進度,鞏固公司的技術研發優勢,同時加快推動研發成果的產業化,為公司豐富產品類型和拓寬產品應用領域提供技術支持,搶占軌道交通新能源等領域的市場先機,從而顯著增強公司的核心競爭力。“信息管理系統升級建設項目”,通過購置先進的軟硬件設備,引進更多專業創新人才、完善公司運營管理體系,進一步提高公司的運營效率。補充流動資金可進一步降低公司經營風險,從而進一步擴大公司的競爭優勢。
風險因素:技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、法律風險、發行失敗風險、其他風險。
(數據截至3月12日)
