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國有企業財務管理與內部審計存在的關聯性分析

2018-09-10 19:39:46吳琦
中國商論 2018年19期
關鍵詞:國有企業財務管理

吳琦

摘 要:隨著社會科技的不斷發展,市場競爭壓力不斷增大,給企業發展帶來機遇的同時也帶來了巨大的挑戰。近年來,我國國有企業得到了很好的發展,財務管理部門和內部審計部門作為國有企業的核心部門,在促進企業發展提升企業核心競爭力方面,發揮了重要的作用。本文著重圍繞國有企業財務管理與內部審計存在的關聯性進行詳細的分析,為國有企業的可持續發展服務。

關鍵詞:國有企業 財務管理 內部審計 關鍵性分析

中圖分類號:F239.45 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2018)07(a)-120-02

眾多的部門組合在一起,構成了國有企業正常運轉的結構框架;各部門彼此分工互相合作,推動了國有企業的可持續發展。新時期下,市場經濟體制發生了巨大變革,外部環境的壓力、國際貿易市場的多變性給國有企業的發展增加了很多不確定性因素,提升了財務管理的風險。下文筆者將在詳細介紹內部審計部門職能的基礎之上,分析內部審計在企業財務管理當中發揮的作用。

1 內部審計部門在國有企業中的功能分析

國有企業內部審計部門的功能主要有控制功能、監督功能、評價功能、以及服務功能四個大的方面,下面針對每個功能的具體作用進行詳細的分析。

1.1 審計部門的控制功能

在國有企業的活動過程當中,審計部門發揮著控制的職能。通過深入調查研究國有企業各個部門的經濟效益,分析市場需求,確定企業發展的市場取向,為企業的決策提供可行性依據,控制著企業經濟活動的有效進行。

1.2 審計部門的監督功能

監督工作是審計部門基礎工作的重要組成部分,也是保障企業有序運行的前提條件。審計部門中的工作人員,需要從企業運行的方方面面入手,做好督察和管理工作。其中最重要的就是對財務管理活動當中的財務收支、企業貸款、企業擔保等監管,在確保企業財務資料的精確性、完善性以及真實性的基礎之上,實現企業財務結構的優化和升級,為企業的長遠發展提供保障。

1.3 審計部門的評價功能

新時期下,我國國有企業發展的自主性得到了很好的拓寬,能夠更好地滿足市場經濟體制發展的需求。國有企業高層管理者通過了解審計部門對企業經濟活動、經濟效益的客觀評價,能夠更好地把握企業的資金運營狀況,避免貪污腐敗現象的發生。與此同時,審計部門的評價功能還可以對各個部門的運行起到推動的作用,從而確保企業內部工作的高效運行,提升企業的核心競爭力。

1.4 審計部門的服務功能

服務功能是審計部門在企業工作結構當中的支柱,設立審計部門的出發點以及落腳點都是為企業發展服務的。國有企業的審計部門對國家的相關政策非常熟悉,所以能夠針對企業財政管理的各個方面進行有效的監管和評價,為企業的經濟發展提供更高效的服務。

2 國有企業內部審計在財務管理當中地位分析

內部審計在國有企業的財務管理當中占據著重要的地位,具體表現在內部審計的獨立地位、權威地位、制約地位、監管地位、法律地位、以及制度地位。

2.1 內部審計部門的獨立地位以及權威地位

首先,國有企業內部審計部門是一個相對獨立的部門,大多數都是受企業高層領導的直接管理,不受其他部門的約束,其工作效率以及執行力度更強。在大多數國有企業的權力組織結構當中,內部審計部門的獨立性是在財務管理之上的,有利于內部審計部門各項工作的順利開展。而且,內部審計部門承擔著對企業財務管理監管的工作,傳達的是企業決策者對企業發展以及企業工作人員的各項要求,需要企業各個崗位的工作人員貫徹執行,因此必須秉持著公正、公平的工作作風,帶有很強的權威性。

2.2 內部審計部門的制約地位和監管地位

國有企業想要在激烈的市場競爭當中取勝,把握好時代發展的機遇,不斷發展和壯大自己,必須重視和適應企業投資多元化的轉變。就當前市場經濟體制來看,單一的投資主體已經無法適應時代發展的需求,國有企業想要得到更長遠的發展,必須注重混合型企業的開發力度,切實增加混合型企業的數量。因此,在國有企業市場投資多元化的轉變過程當中,企業內部審計部門需要發揮其制約和監管的作用,深入貫徹落實審計制度以及規范要求,對國有企業的每個部分進行審計和監管,避免違法亂紀、貪污腐敗事件的發生,在確保企業資產保值的前提之上增加新的產業收入,切實保障國有企業經濟利潤的增長。

2.3 內部審計部門的制度地位以及法律地位

法律以及制度是保障國有企業規范化運行,切實為我國現代化建設服務的基礎。在國家宏觀政策的調控以及我國內部審計部門的發展趨勢來看,內部審計部門的制度地位以及法律地位得到了進一步的發展和提升。由于其對同企業經營發展相關法律的熟悉程度較高,因此,內部審計部門應該充分發揮自身的制度和法律地位,結合企業發展的實際情況,制定出適合企業長遠發展的內部審計制度,充分利用國家的政策支持實現企業發展同社會主義現代化建設的同步。

3 國有企業內部審計工作在財務管理工作過程當中發揮的作用

3.1 內部審計工作為財務管理工作的貫徹落實提供了保障

內部審計工作的內容以及特征決定了其對財務管理工作的促進作用,高效的審計工作能夠在提升國有企業財務管理工作運行效率的基礎之上,保證財務管理工作的精確性、及時性以及真實性。不僅能夠起到規避企業財務管理風險的作用,還有利于企業長遠的發展。審計部門通過對財務管理的監管和評價,能夠在綜合各方面信息的基礎之上,實現對企業財務管理潛在風險的預估,并作出合理有效的規避措施,進一步提高了企業財務管理的效率,為國有企業的穩步發展提供了堅實的保障。

3.2 內部審計工作提升了國有企業財務管理工作人員的整體素質

內部審計工作的工作效應在規范企業財政管理部門人員的職責道德領域發揮了積極的促進作用,在約束財務管理人員自身行為的基礎之上,為其價值觀、道德觀的樹立提供了途徑,有利于企業員工綜合素質的整體提升。隨著信息時代的到來,國有企業的發展對員工的知識文化水平、職業道德素養的要求越來越高,內部審計部門的監管作用在一定程度上實現了企業資金運行、員工考核、職位提升等方面的公開和透明性,能夠激勵財務管理部門的員工樹立正確的工作態度,積極認真的投入到工作當中。還可以激發員工的自我學習,在為企業發展的服務的過程當中,實現自我價值。

3.3 內部審計工作彌補了企業內部財務管理的空缺

國有企業內部審計工作能夠對財務管理實行全面的監督和評價,能夠及時的發展和彌補財務管理的空缺。在審計部門工作人員具體的工作過程當中,相關審計人員會對財務管理制度的各個方面進行有針對性的研究,了解各個部門的工作內容、取得的經濟效益、值得提倡的部分、有待改進的部分等,有助于財務管理部門對自身的工作進行及時的反思和總結。并且能夠協助財務管理部門,建立同企業長遠發展目標同步的發展戰略,彌補了財務管理監察不到位的缺陷,還在一定程度上節省了企業的人力資源,降低了財務管理工作部門的工作壓力。通過對財務管理工作人員的客觀評價以及控制,提升員工的工作效率,確保財務管理的有序進行,為企業的平穩發展保駕護航。

4 結語

就目前國有企業的發展模式來看,國有企業財務管理與內部審計存在著密切的聯系,主要表現在內部審計工作對財務管理工作的進行具有重要的輔助作用。財務管理同內部審計工作的密切配合,有利于國有企業內部管理機構的優化升級,切實為企業的發展服務,適合新時代下企業發展的需要。因此,在市場經濟、國際貿易瞬息萬變的今天,國有企業應該充分認識到財務管理同內部審計工作之間的聯系,結合自身的情況制定合理有效的結合措施,充分發揮企業內部審計工作和財務管理工作的優勢,實現企業的有序發展。

參考文獻

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