中國鐵路工程集團有限公司(以下簡稱中國中鐵)審計部深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,認真落實審計署和國資委的工作要求,以完善體制機制為重點、以提高成效為關鍵、以強化成果應用為根本,充分發(fā)揮內(nèi)部審計強監(jiān)督、促管理、控風險的重要作用,以高質(zhì)量內(nèi)部審計工作促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
完善體制機制,在強化審計集中管控能力上下功夫
構建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系,是提升內(nèi)部審計監(jiān)督成效的根本保證。中國中鐵審計部立足適應國企改革新任務、市場競爭新形勢和全面從嚴治黨新要求,不斷完善企業(yè)內(nèi)部審計管理體制機制。
一是強化審計工作組織領導。在公司和所屬二級單位,分別成立了審計工作領導小組,由單位主要領導任組長。健全完善黨委書記、董事長分管審計工作,審計部對黨委、董事會負責,接受審計委員會監(jiān)督和指導的審計工作領導體制。實踐中,中國中鐵審計部通過強化審計工作組織領導,規(guī)范審計工作領導小組運行機制,加強內(nèi)部審計工作的頂層設計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),強化內(nèi)部審計工作的督導落實。審計工作領導小組自2019年1月成立以來,在黨委書記、董事長和總裁的主持下,累計審議總部審計管理改革方案、年度審計計劃等重要議題42項。
二是改革總部審計管理格局。為了適應企業(yè)需要,中國中鐵審計部結合企業(yè)組織架構、經(jīng)營管理特點、改革發(fā)展需要,持續(xù)深化公司審計管理體制改革。構建“1+3+1”總部審計管理機構,設立由審計部垂直管理的3個區(qū)域?qū)徲嬛行暮?個境外審計中心,按照滿足總部審計業(yè)務實施全覆蓋的要求,在4個審計中心設立11個業(yè)務處室,集中選配80名審計人員,形成了審計部主“管”、審計中心主“審”的一體化審計管理體制。
三是突出審計資源集中管控。堅持全公司審計工作一盤棋思想,加強審計資源的統(tǒng)籌調(diào)配。中國中鐵審計部負責統(tǒng)籌、組織、部署、指導和督促全公司審計工作,統(tǒng)籌調(diào)配公司審計資源,保證了總部審計項目的高質(zhì)量實施。堅持重大問題線索和審計部門負責人任免雙報告制度,對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題及線索,在向同級黨政領導報告的同時,必須向上一級審計部門報告;所屬單位審計部門負責人的任免,必須由上一級審計部門負責人的簽字認可。以合理解決總部抽調(diào)人員的經(jīng)費渠道為重點,出臺總部調(diào)配審計人員管理措施,為審計資源統(tǒng)一調(diào)配、集中管控提供經(jīng)費保障。
四是健全內(nèi)部審計工作制度。結合國資委和審計署的有關要求,中國中鐵審計部參照中國內(nèi)部審計準則,積極推動審計制度建設,梳理優(yōu)化《審計工作管理辦法》等20項審計規(guī)章制度。同時編寫《建設項目審計發(fā)現(xiàn)問題清單》《經(jīng)濟責任審計發(fā)現(xiàn)問題清單》,分類列示建設項目和經(jīng)濟責任審計問題案例355個。完善的審計制度、全面的典型問題案例,為指導各級審計機構堅持問題導向,優(yōu)質(zhì)高效地開展審計業(yè)務提供了遵循和指導。
聚焦重點難點,在提高內(nèi)部審計工作成效上下功夫
內(nèi)部審計工作成效是檢驗內(nèi)部審計監(jiān)督質(zhì)量的重要標尺。中國中鐵審計部聚焦企業(yè)“虧損治理三年行動”、投資風險管控、境外經(jīng)營風險防范等企業(yè)管控重點和難點問題,全面履行內(nèi)部審計監(jiān)督、評價和建議職責,內(nèi)部審計“保落實、防風險、助提升”的工作成效得到充分彰顯。
一是加強虧損治理審計。圍繞公司“虧損治理年”活動,將虧損治理審計擺在突出位置,開展基于問題導向的工程項目審計研究,制定虧損項目審計業(yè)務指導書,指導所屬各級審計機構落實虧損治理要求,深入開展虧損項目審計,取得良好的治虧、扭虧效果。
二是突出投資風險審計。把投資領域的風險防范,作為年度審計項目安排和審計資源分配的重點。在認真開展投資業(yè)務審計的同時,積極組織所屬單位開展投資業(yè)務的審計理論研究,相繼完成《SPV項目公司審計監(jiān)督指導意見》《政府和社會資本合作PPP項目審計研究》等投資審計制度、課題研究任務,為進一步完善投資業(yè)務審計規(guī)范提供參考依據(jù)。
三是推進境外項目審計。創(chuàng)新審計方式,推動境外審計項目有效實施。近年來,中國中鐵認真落實加強境外資產(chǎn)審計的要求,將境外國有資產(chǎn)審計納入企業(yè)經(jīng)濟責任審計、工程項目審計、投資項目審計的范圍,一體計劃安排、一體推進落實,基本實現(xiàn)了境外審計三年全覆蓋的目標。
四是做好經(jīng)濟責任審計。按照黨政同責、同責同審的要求,扎實開展經(jīng)濟責任審計,客觀評價領導干部履行經(jīng)濟責任的情況,揭示企業(yè)管理中存在的問題和風險,并有針對性地提出審計建議,有效發(fā)揮內(nèi)部審計在維護國有資產(chǎn)安全、促進領導干部正確履職和廉潔勤政的重要作用。
近年來,中國中鐵各級審計機構累計完成各類審計項目9496項,在促進企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行落地、促進企業(yè)依法合規(guī)運營、促進企業(yè)重大風險識別與防范等方面發(fā)揮了重要作用。
突出問題整改,在深化內(nèi)部審計成果應用上下功夫
開展問題整改,加強審計成果應用,是審計工作的最終落腳點和審計工作的價值所在。中國中鐵審計部認真落實“治已病”“防未病”的工作要求,深入開展審計管理提示和管理建議活動,建立審計發(fā)現(xiàn)問題案例庫,從嚴從實做好審計“后半篇文章”。
一是健全審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作機制。印發(fā)《審計發(fā)現(xiàn)問題整改管理規(guī)定》,健全了審計整改機制,落實被審計單位的整改主體責任,被審計單位主要負責人為整改工作第一責任人職責,業(yè)務部門落實督導整改責任,審計部承擔督導驗收責任;建立整改“對賬銷號”制度,針對審計發(fā)現(xiàn)的重點問題實施掛牌督導,有效推進問題整改、舉一反三整改、源頭整改,實現(xiàn)問題整改閉環(huán)管理。
二是開展審計管理提示和管理建議活動。組織公司所屬各級審計機構,對全公司實施的各類審計項目中發(fā)現(xiàn)的問題進行系統(tǒng)梳理、分析,對企業(yè)經(jīng)營管理中存在的普遍性、典型性和傾向性問題進行歸納,向管理層提出管理建議,向各業(yè)務管理部門進行管理提示。在公司2019年管理提示和管理建議活動中,公司各級審計機構結合審計發(fā)現(xiàn)的問題,共向本級管理層提出管理建議241條,向同級業(yè)務管理部門發(fā)出管理提示函167份,有效推動審計發(fā)現(xiàn)問題的整改,促進企業(yè)管理制度和管理目標的貫徹落實。
三是加大審計整改督查力度。建立多層次審計發(fā)現(xiàn)問題督導檢查機制,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。把審計問題整改列為黨委巡視巡察的重點內(nèi)容,通過各級黨委巡視巡察進一步壓實所屬單位的審計問題整改責任。將整改落實情況作為經(jīng)濟責任審計的重要內(nèi)容,在經(jīng)濟責任審計中專項評價被審計單位主要負責人、履行審計整改工作第一責任人職責的情況。將審計整改成效作為審計業(yè)務考評的重點,定期開展對所屬單位的審計業(yè)務檢查,重點檢查審計問題整改開展情況和開展效果。建立專項督導檢查機制,針對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題開展專項督導檢查。比如,通過京張高鐵審計問題整改和保開通等專項督導檢查,推動被審計單位反思到位、自查到位、整改落實到位。
四是開展警示教育以案促改。建立常態(tài)化審計警示教育機制,著力以案明紀、以案示警、以案促改,促進企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營管理,不斷提升治理能力。教育引導各級領導干部和管理者深刻反思審計發(fā)現(xiàn)的突出問題,切實提升管理水平,推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2020年,針對審計警示教育通報事項反映的突出問題,在全公司范圍內(nèi),共組織開展6項審計問題專項整改工作,開展“靶向治療”,堵塞了經(jīng)營管理漏洞,促進了企業(yè)經(jīng)營管理水平的提升。
近年來,中國中鐵各級審計機構通過強化審計發(fā)現(xiàn)問題整改,深化審計成果應用,實現(xiàn)了審計監(jiān)督從審計計劃擬訂、審計質(zhì)量過程督導、審計發(fā)現(xiàn)問題整改、審計成果運用、違規(guī)經(jīng)營投資追責、審計警示教育的閉環(huán)管理,審計成果價值突顯。
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