發行概覽:公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股3333.34萬股,占發行后總股本的比例不低于25.00%,募集資金總額將根據發行定價結果最終確定。公司本次發行募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目:年產8萬臺液化天然氣(LNG)供氣系統模塊總成智能制造項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。
基本面介紹:公司為國內重型卡車、工程車等商用車LNG供氣系統的生產商,主要從事車載LNG供氣系統的研發、生產和銷售。公司自成立以來,始終專注于車載LNG供氣系統的生產銷售與技術創新,通過自主研發及生產實踐,公司技術工藝日益成熟,具備一定的技術、人才與市場優勢,逐步發展為國內研發實力較強、生產規模較大的車載LNG供氣系統制造企業之一。
核心競爭力:針對車載LNG供氣系統的生產技術及質量要求高的市場需求特征,公司按照相關技術標準和客戶需求,建立了完善的質量管理體系及產品質量保證體系,確保公司生產的產品可靠性高、性能優良、質量穩定。公司取得了汽車行業質量管理體系認證證書、環境管理體系認證證書、中國職業健康安全管理體系認證等質量認證證書。
憑借對產品特性、客戶需求、市場趨勢、技術發展的準確把握與不斷鉆研,公司逐步加強車載LNG供氣系統設計和生產技術儲備,打造了先進的自動化生產線,提出了若干項先進設計方案。公司堅持走技術差異化路線,研發設計團隊具備豐富的產品設計經驗,通過多年的積累,已經形成了各主要產品完整的技術自主研發體系,致力于推動車載LNG供氣系統向智能化、輕量化、環保化、多元化發展。
募投項目匹配性:公司通過年產8萬臺液化天然氣(LNG)供氣系統模塊總成智能制造項目的建設,擴大生產場地,增加新的生產作業線,將使公司車載LNG供氣系統的產能得到較大提升,產品結構進一步優化,品質和可靠性得到進一步提高,從而加強公司產品的綜合競爭能力,提升市場占有率。公司將通過建設研發大樓、購置相關硬件設備及軟件系統,建設研發中心,進一步提高自身研發能力,加快研究成果產業化進程,滿足市場需求及增強公司核心競爭力。“營銷網絡建設項目”是擴展公司售后服務網點、提升公司售后服務水平的項目。公司通過本項目的建設,擬新增16個售后服務網點,一方面為客戶提供專業化的售后服務,加強客戶黏性,提升售后服務水平;另一方面提升公司品牌效應和市場影響力,增強公司的綜合競爭力。
風險因素:創新風險、技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、公司社保、公積金繳納合規性的風險、募投項目未達預期的風險、發行失敗風險。
(數據截至4月16日)
