發行概覽:公司本次募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于如下投資項目:年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目、年產凍干咖啡2,160噸項目、新建研發中心項目、信息化系統升級建設項目。
基本面介紹:報告期內,公司主要從事植脂末、咖啡及其他固體飲料等產品的研發、生產和銷售業務。公司自成立以來始終秉持立足自主研發、保障產品品質的理念,為客戶提供安全、健康、優質、美味的產品,并以優良的產品品質、先進的研發技術、個性化的定制服務奠定了良好的市場地位。
公司自成立以來一直專注于植脂末產品的研發、生產和銷售,通過持續的自主研發和品質提升,公司在行業中奠定了良好的市場地位,并參與起草了植脂末產品行業標準;同時,得益于公司穩定的產品品質、豐富的產品風味及全方位的定制化服務,公司得到了客戶的廣泛認可,產品贏得了良好的口碑和聲譽。
核心競爭力:作為國內最早進入植脂末行業的企業之一,公司構建了較為完整和高效的研發體系,已組建一支擁有近五十名具備專業知識和豐富行業經驗的研發人員團隊,多年來持續專注于植脂末、咖啡等核心產品和行業發展前沿工藝、技術方面的研究;同時,基于發展戰略和行業趨勢,公司建立了涵蓋材料基礎和工藝的自主性研究、根據客戶需求進行產品定制化開發,以不同的研發路徑探索食品原料及配料的多元化發展。
通過多年在植脂末領域的研發,公司取得了多項關鍵生產工藝和技術,其中公司發明的用于植脂末生產油脂包埋的微膠囊化技術工藝,已達到行業領先水平。截至本招股意向書簽署日,公司累計已獲得7項發明專利權。目前,國內主要同行業植脂末生產企業主要已獲授權的知識產權仍以實用新型和外觀設計專利為主,公司通過持續研發取得了諸如“中碳鏈脂肪酸粉末油脂”“零糖植脂末”“冷溶植脂末”及“耐酸植脂末”等植脂末配方發明專利,眾多的研發成果已成為公司在功能性植脂末方向上的技術儲備,為公司未來在植脂末市場競爭中保持技術優勢奠定了基礎。
募投項目匹配性:建設“年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目”和“年產凍干咖啡2,160噸項目”將顯著提高植脂末產能,解決植脂末產品的產能瓶頸,并進一步豐富咖啡產品種類、優化咖啡產品結構;“新建研發中心項目”將大幅提升公司研發能力,增強產品市場競爭力;建設“信息化系統升級建設項目”將全面提高公司信息化水平,提升公司運營效率。
風險因素:行業與市場風險、經營風險、財務風險、募投項目實施風險、實際控制人不當控制的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情的風險。
(數據截至4月16日)
