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企業資金管理內部控制優化分析

2018-01-30 05:55:00何靜王琛王海鋒
大經貿 2017年12期
關鍵詞:資金管理內部控制企業

何靜 王琛 王海鋒

【摘 要】 資金管理在企業內部管理中具有突出地位,也是企業財務管理的核心環節,確保企業各項經營活動的穩健有序,必須進一步提高企業的資金管理水平。本文針對企業的資金內部控制管理,首先分析了資金內部控制管理對于企業的重要性,進而分析了目前企業資金管理中存在的問題,最后就改進強化企業的資金管理,進行了深入論述分析。

【關鍵詞】 企業 資金管理 內部控制

引 言

在當前市場經濟環境下,企業實現自身的長遠發展,必須重視內部管理體系的改進完善,尤其是應該突出資金管理,強化資金內部控制,進一步提升企業的資金使用效益,這對于保障企業各項經濟業務活動正常開展,促進企業經濟效益目標的最大化非常重要。然而,當前不少的企業在資金內部控制管理方面還存在不少問題,改進加強資金內部控制管理,提升資金利用率,成為當前企業經營管理改革的重要內容。

1 企業資金管理內部控制的意義概述

資金管理內部控制,主要是企業為了進一步提升企業資金使用效率,確保企業資金安全完整,防范企業資金的風險問題,而對企業的資金管理進行的一系列的制度安排。具體來說,加強企業資金管理其必要性主要體現在以下幾方面:

(1)加強資金內部控制管理是確保企業經營有序的關鍵。資金是一個企業生存發展的基本條件,企業無論是正常經營活動開展還是擴大發展規模,都必須確保資金的充足,尤其是資金周轉的靈活。實現這一目標,要求必須完善企業的資金內部控制,及時根據企業經營發展目標的調整改變資金管理策略,緩解資金壓力。

(2)加強資金內部控制是有效防范企業資金風險的重要內容。在企業資金的運營流轉過程中,各個環節一旦管理不當,就會對企業的經營活動產生較大的影響。強化資金內部控制管理,能夠根據資金管理薄弱環節,及時調整資金管理策略,堵塞資金管理過程中的各項漏洞,確保企業資金的安全可靠。

(3)加強資金內部控制是提升企業資金管理效率的基本途徑。加強資金內部控制管理,是對企業資金運作使用全過程的規范化控制,因而可以有效地確保企業資金的安全可靠,確保資金的使用合法合規,并通過內部控制管理對貨幣資金進行統一調度,實現企業資金效益的最大化。

2 當前企業資金管理存在的問題分析

(1)企業資金的授權審批機制不完善。在企業資金的內部控制管理方面,授權審批是非常重要的內容。一些企業資金管理中出現問題,其根源就是授權審批方面的控制不嚴格,部分企業的授權審批機構設置不合理、授權審批權限配置不規范、費用標準控制不嚴格等,造成企業資金管理方面出現了薄弱環節。

(2)缺少完善的資金管理風險評估機制。在企業的資金運作過程中,存在著各種各樣的風險隱患問題,籌資能力不足、投資決策不當、財務管理風險以及資本運作不當等等,都會造成企業出現嚴重的風險問題。然而一些企業的資金風險管控意識不強,很容易造成企業資金管控風險問題的發生。

(3)資金內控監管手段有待進一步完善。及時發現企業資金管理中出現的問題,要求企業必須強化審計監督,特別是對企業內部的資金收支真實性、資金流轉合規性等進行全面的審計監督,但是有些企業的內部審計監管力度不足審計方式也過于簡單,不利于發現資金管理方面的問題。

3 企業資金管理內部控制優化分析

(1)構建完善企業資金的內部控制體系。在企業內部控制管理實施方面,應該把資金管理作為重點,建立完善的內部控制管理體系,并進一步明確企業資金內部控制管理的目標,重點應該包括以下幾個方面:第一,確保企業資金安全可靠,尤其是保證用于企業經營活動資金的安全可靠與規模充足。第二,保證企業資金的完整可靠,特別是各項資金能夠及時到賬,防范出現資金被違規占用的問題。第三,實現資金運作的規范有序,尤其是強化資金收支管控,并嚴格按照財經法規執行。第四,提升資金使用效率,強化企業內部資金的集中化規模化使用程度,實現資金的充分利用。

(2)改進優化企業的資金內部控制流程。優化企業資金管理流程活動,首先應該進一步健全完善企業的資金管理制度,特別是制定完善企業的財務收支預算、資金收支平衡、資金運作分析以及資金內部控制管理制度,依靠完善的制度指導企業資金管理活動的開展。其次,應該嚴格資金管理流程的控制,特別是在資金收支、資金保管、資金賬簿管理、應收應付賬款管理等方面,建立完善的企業職責分離制度,改進企業的授權審批體系,提高企業資金管理的規范化水平。

(3)提高企業資金風險評估防范。在企業的資金管控方面,應該完善資金風險評估管控制度。首先,應該確保企業資金的完整性,尤其是加強資金管控賬目核對以及發票管控,確保資金活動的真實性和完整性。其次,應該確保企業資金的安全,定期對企業資金進行盤點,并落實好不相容職務分離制度,保證資金管控方面不會出現隱患。此外,針對企業經營發展過程中出現的籌資風險、投資風險、財務風險以及資本風險等,應該提前制定應對性地管理措施,防范風險問題發生。

(4)加強對企業資金活動的審計監督。在企業資金的審計方面,應該突出重點。首先應該強企業資金預算的審計,重點是確保資金預算計劃科學合理,并得到嚴格執行,資金預算調整符合審批要求,沒有超預算開支的問題,資金預算績效目標順利實現。其次,加強對企業的貨幣資金管理、網上銀行管理、票據印章管理、采購付款管理、資金調度管理以備用金管理等,嚴格審計制度執行,確保資金內部控制目標的實現。

結 語

對于企業的資金管理,關鍵是應該結合企業的實際情況,建立完善企業的資金管理內部控制體系,強化對資金風險的有效防范,充分發揮預算對于資金管理的規劃約束功能,以促進提升資金安全性和使用效率,進而實現企業的長遠穩定可持續發展。

【參考文獻】

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[2] 趙志剛 . 企業集團內部控制存在的問題與對策[J].產業與科技論壇,2015(04).

[3] 王蕓.集團企業內部控制存在的問題及對策探討[J].中國農墾,2016(4).endprint

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