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發揮會計核算作用 實現內部財務監督

2015-06-18 08:50:10廉德冠
商場現代化 2015年11期
關鍵詞:會計核算策略方法

廉德冠

摘 要:會計核算是企業內部財務管理的重要內容,而在會計核算的過程中,需要發揮出現會計的真正核算作用,才能使得企業內部的財務得到有效的監管。會計人員是會計核算的主體,要想保障會計核算工作可以順利的開展,就需要對會計人員進行全面的素質培養,提升會計人員的監督意識,從而使得其能夠充分的發揮出會計核算作用,實現對資金流向的管理,以保障企業內部財務監督工作的正常展開。本文就主要針對發揮會計核算作用實現內部財務監督進行了簡要的探究,僅供借鑒。

關鍵詞:會計核算;內部財務監督;方法;策略

企業管理工作中,會計核算工作是其中的重點環節。然而,就現階段,我國部分企業的管理工作具體情況來說,其中還缺乏必要的內部財務監督管理意識,而且我國現有的會計人員大部分在素質水平上都不高,這樣就使得會計核算的質量大打折扣,從而很難對企業的發展形成積極的影響。所以,企業要想在激烈的市場競爭中取得良好的發展,就需要充分發揮出會計核算的作用,從而使得企業內部財務監督工作可以順利的開展,這樣可以有效的保障企業的長遠發展。

一、企業會計核算的方法

我國經濟體制正面臨著改革,在經濟體制改革的過程中,要想使得會計行業能夠得到更為穩定的發展,就需要根據現今經濟體制改革的要求,對會計行業進行必要的改革,完善會計行業的各項規章制度,在相關會計規章制度的幫助下,規范會計核算內容,同時根據企業發展的實際情況,來選擇適宜的企業會計核算方法,從而實現企業內部財務管理工作可以順利的開展。而就目前的企業會計核算方法來說,主要包括以下幾種:

1.現金管理辦法。(1)現金使用范圍。①職工工資﹑各種工資性津貼﹑補貼。②個人勞動報酬。③保證勞保﹑福利費用以及國家規定的個人其他先進支出。④向個人收購農副產品和其他物資價款。⑤出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。(2)現金庫存額要按照銀行核定的限額掌握,保留不得超過庫存限額,收入現金要及時送存銀行。(3)現金支出,只能從現金中支付。

2.銀行結算辦法。銀行轉帳結算方式:支票結算、匯兌結算、托收承付結算、銀行匯票結算、商業匯票結算和銀行本票結算。

3.固定資產的核算辦法。(1)所謂的固定資產就是使用年限超過一年擁有個人名義或者是集體名義的房屋、建筑物以及各種干機械設備等,或者是使用年限在兩年以上并且單位單價在2000元以上的物品,這些都可以算作是固定資產。(2)固定資產的計價:購置的不需要經過改造即可使用的固定資產,按實際支付的買價、包裝費、運輸費、安裝成本、交納的有關稅金等,作為入價值。

二、加強發揮會計核算實現內部財務監督的有效策略

會計核算作用的發揮是實現內部財務監督的基礎,會計核算在實際的工作中,其主要是對企業內部的資金流向以及各種財務收支情況進行細化管理,開展此類工作就是為了能夠有效的減少企業內部出現的違法犯忌現象,從而保障企業的良性發展。而要想使得會計核算的作用可以真正的得到發揮,就需要做到以下幾點:

1.對原始憑證的審核監督。會計核算是以原始憑證為基礎,原始憑證是保障企業可以順利開展內部財務監督的有效依據,因此要重視對原始憑證的管理和審核。相關的會計人員要盡可能的獲取到準確的原始憑證,依據準確的原始憑證來對其中的內容進行有效的核算,這樣可以使得企業內部的資金交易更加的規范化和合法化,從而使得企業可以向著良性的方向發展。

會計核算人員要注意區分原始憑證的真偽,在對一些數據不明以及內容模糊的原始憑證處理的過程中,可以采取不受理的方法來防止偽原始憑證對核算工作的影響。同時,要求上報憑證的人員必須將原始憑證中的模糊內容進行重新的修改和整理,并且經由會計人員的審查之后,才能夠對原始憑證中的內容進行有效的核算。

一般來說,原始憑證因其形式的不同,其所具有的本質也會有所不同,在原始憑證中,會存在一些違法以及不真實的原始憑證,會計人員在對這些原始憑證進行核損評斷的過程中,主要依據的評斷標準是對提交后的原始憑證的相關調查,在調查時,如果發現原始憑證中的信息與實際的經濟活動中的資金應用狀況不想符合,這時候就要停止對原始憑證的審核,并要求相關的上報人員對原始憑證進行修正后,才可以對其進行受理。而一些違法的原始憑證,其會與實際的經濟活動相一致,但是經濟活動本身就是一種違法的活動,這樣所上報的原始平衡雖然與經濟活動相一致,但是相關的會計核算人員也不能夠對其進行受理,如果受理,就會使得企業蒙受損失,嚴重阻礙企業的發展。

由上述觀點可以看出,會計核算具有實際的應用價值,相關的企業管理者應該予以高度的重視,這樣才能夠有效的規避不真實以及不合法的原始憑證的受理,在審核的過程中,可以及時的發現原始憑證中存在的問題,以防止企業蒙受經濟損失。發揮會計核算作用,還能夠有效的依據法律效力來對違法犯罪分子進行強力的打擊,從而保障原始憑證審核監督工作的順利開展。

2.加強對財務收支的審核監督。財務收支審核監督是企業內部財務監督的一項重要內容,會計核算的過程中,也需要對財務收支進行有效的核算和管理。在對財務收支進行監督的過程中,主要要對企業活動資金的來源、資金管理的渠道以及資金的支出進行有效的監督。針對違法的收支嗎,相關的會計人員以及會計機構不能夠予以受理,對財務收支監督的重點是合法性問題。

三、結語

總而言之,企業要想發展,就必須重視會計核算,充分發揮出會計核算的作用,以實現企業內部財務監督工作的有效開展,從而可以保證企業競爭實力的提升,這樣有助于企業在激烈的市場競爭中可以占有一席之地,能夠實現可持續發展。另外,要想充分的發揮出會計的核算作用,還需要對相關的會計人員進行必要的素質培養,提升會計人員的會計核算能力,從而使得會計人員能夠得到全面的發展,這樣才能夠保障會計核算工作的有效開展,從而推動企業經濟的長遠發展。

參考文獻:

[1]冷京京.發揮會計核算作用 實現內部財務監督[J].黑龍江科技信息,2009(06).

[2]衛向紅.公司內部財務會計監督控制的探索[J].南方國土資源,2013(08).

[3]鄭屹賓.如何做好企業外部財務監督[J].中國鄉鎮企業會計,2009(02).

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